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厦门嘉戎技术股份有限公司财报解读:净利润下滑13.55%,投资现金流净额骤降340.28%

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来源:新浪财经-鹰眼工作室

厦门嘉戎技术股份有限公司近日发布2024年年报,各项财务数据呈现出不同态势。其中,净利润同比下降13.55%,投资活动产生的现金流量净额减少340.28%,这些变化值得投资者密切关注。

营收微增,净利润下滑

营业收入:平稳增长,增幅微小

2024年,嘉戎技术营业收入为555,835,525.42元,相较于2023年的554,787,071.80元,仅增长了0.19% 。从数据来看,公司业务规模基本保持稳定,但增长动力略显不足。这可能暗示公司在市场拓展方面面临一定挑战,或是所处行业竞争激烈,市场份额难以实现大幅突破。

年份营业收入(元)同比增减
2024年555,835,525.420.19%
2023年554,787,071.80-

净利润:显著下滑,盈利能力受考验

归属于上市公司股东的净利润为50,201,490.92元,与2023年的58,069,350.11元相比,下降了13.55%。净利润的下滑表明公司盈利能力有所减弱。这可能是由于成本上升、市场竞争导致产品或服务价格下降,或者是公司的业务结构调整等因素所致。

年份归属于上市公司股东的净利润(元)同比增减
2024年50,201,490.92-13.55%
2023年58,069,350.11-

扣非净利润:有所增长,核心业务表现尚可

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26,480,460.35元,较2023年的22,279,635.45元增长了18.85%。这说明公司核心业务的盈利能力在增强,非经常性损益对净利润的影响较大。公司应继续巩固和发展核心业务,提升其可持续盈利能力。

年份归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)同比增减
2024年26,480,460.3518.85%
2023年22,279,635.45-

收益指标下降,股东获利减少

基本每股收益:下降明显

基本每股收益为0.43元/股,2023年为0.5元/股,同比下降14.00%。这意味着股东每持有一股所享有的净利润减少,对股东的回报水平有所降低。

年份基本每股收益(元/股)同比增减
2024年0.43-14.00%
2023年0.5-

扣非每股收益:数据变化反映核心业务获利能力

虽然报告中未明确给出扣非每股收益的具体同比变化,但结合扣非净利润增长18.85%,在股本未发生重大变动的情况下,推测扣非每股收益可能也有所增长。这进一步印证了公司核心业务盈利能力的提升。

费用有降有升,结构需关注

总费用:整体有所下降

2024年公司总费用(销售费用 + 管理费用 + 财务费用 + 研发费用)为135,409,090.94元,2023年为157,829,902.02元,下降了14.19%。费用的下降对公司利润有一定积极影响,但需关注各项费用的具体变化对业务的影响。

年份总费用(元)同比增减
2024年135,409,090.94-14.19%
2023年157,829,902.02-

销售费用:略有增长,市场推广持续投入

销售费用为50,207,733.75元,较2023年的49,645,815.39元增长了1.13%。尽管增幅不大,但表明公司在市场推广、客户维护等方面仍在持续投入,以维持或扩大市场份额。

年份销售费用(元)同比增减
2024年50,207,733.751.13%
2023年49,645,815.39-

管理费用:大幅下降,管理效率提升?

管理费用为47,205,692.89元,相比2023年的69,207,055.36元,下降了31.79%。这可能得益于公司优化管理流程、精简人员或控制费用支出等措施,使得管理效率有所提升。

年份管理费用(元)同比增减
2024年47,205,692.89-31.79%
2023年69,207,055.36-

财务费用:由负转正,财务压力增加

财务费用为1,311,125.27元,2023年为 - 1,494,167.26元。这一变化表明公司财务状况有所改变,可能是由于借款利息增加、汇兑损益等因素导致财务费用由收益转为支出,公司面临一定的财务压力。

年份财务费用(元)同比增减
2024年1,311,125.27187.75%
2023年-1,494,167.26-

研发费用:有所下降,研发投入策略调整?

研发费用为36,684,549.03元,较2023年的40,470,198.63元下降了9.35%。研发投入的减少可能会对公司未来的技术创新和产品竞争力产生一定影响,公司需谨慎权衡研发投入与短期成本控制之间的关系。

年份研发费用(元)同比增减
2024年36,684,549.03-9.35%
2023年40,470,198.63-

研发投入与人员变动

研发投入:金额与占比变化

2024年研发投入金额为36,684,549.03元,占营业收入比例为6.60%,203年研发投入金额为40,470,198.63元,占营业收入比例为7.29%。研发投入金额和占比均有所下降,公司需关注这一变化对长期发展的影响。

年份研发投入金额(元)占营业收入比例
2024年36,684,549.036.60%
2023年40,470,198.637.29%

研发人员情况:数量与结构调整

研发人员数量从203年的103人减少到2024年的96人,减少了6.80% 。其中本科及以上学历人员有所减少,本科以下学历人员增加。这可能反映公司在研发人员结构上进行了调整,以适应公司业务发展或研发策略的变化。

年份研发人员数量(人)本科(人)硕士(人)博士(人)本科以下(人)
2024年967213110
2023年103811615

现金流波动,经营与投资现差异

经营活动现金流量净额:增长稳定,经营获现能力增强

经营活动产生的现金流量净额为59,251,153.80元,较2023年的52,213,381.63元增长了13.48%。这表明公司经营活动的获现能力有所增强,业务运营较为健康,能够为公司持续发展提供一定的资金支持。

年份经营活动产生的现金流量净额(元)同比增减
2024年59,251,153.8013.48%
2023年52,213,381.63-

投资活动现金流量净额:大幅减少,投资策略需审视

投资活动产生的现金流量净额为 - 238,290,961.50元,203年为 - 54,123,112.91元,减少了340.28%。主要原因是募集资金和闲置资金购买理财产品投资活动现金净流差异所致。公司需审视投资策略,确保投资活动的合理性和有效性,避免对公司资金链造成过大压力。

年份投资活动产生的现金流量净额(元)同比增减
2024年-238,290,961.50-340.28%
2023年-54,123,112.91-

筹资活动现金流量净额:由负转正,资金筹集有成效

筹资活动产生的现金流量净额为1,023,584.96元,203年为 - 10,577,764.91元。这一转变主要为公司工业园建设贷款增加所致,表明公司在资金筹集方面取得一定成效,为工业园建设提供了资金保障。

年份筹资活动产生的现金流量净额(元)同比增减
2024年1,023,584.96109.68%
2023年-10,577,764.91-

风险与报酬情况

可能面对的风险:多方面风险并存

公司面临产业政策与市场前景变化、市场竞争、应收账款回款、技术升级迭代及研发等风险。产业政策和市场需求的变化可能影响公司业务发展;市场竞争加剧可能导致产品价格下降和市场份额流失;应收账款回款风险可能影响公司资金周转;技术升级迭代及研发风险可能削弱公司技术和产品的竞争力。投资者需密切关注这些风险对公司未来业绩的影响。

董监高报酬情况:报酬水平与公司业绩关联

董事长董正军报告期内从公司获得的税前报酬总额为68.11万元,总经理蒋林煜为53.38万元 。公司董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会议事规则》的规定,结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。从数据来看,报酬水平与公司业绩变化存在一定关联,公司通过薪酬机制激励管理层提升公司业绩。

声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。

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